|
|
Faktúra |
220808658
|
Hračky
|
151,22 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
K+L NET, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208737
|
Hračky
|
166,30 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
NOMiland s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Pracovný odev s výšivkou loga
|
214,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Katarína Királyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210234
|
Zostava loď
|
4 999,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
El Bra De, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22208309
|
Ležadlá
|
1 407,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
NOMiland s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212096767
|
Hračky
|
83,30 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Detská hra |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210728
|
Čistiace prostriedky
|
410,20 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21145
|
Voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Obedy za 11/21
|
163,80 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Obedy za 11/21 zo SF
|
18,20 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294327709
|
Poplatky za telekom. služby
|
35,72 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21190137
|
NP 20 - Soc. fond
|
400,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Coop Jednota Slovensko SD |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300115718
|
Prenájom rohoží
|
53,54 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5213134648
|
Tovar
|
135,18 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Alza. a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202128106
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021348
|
zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122185
|
Nové paragrafy v MŠ 11/21
|
39,65 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
MADE IN, s.r.o. (RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202123004
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
MADE IN, s.r.o. (RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SOV2141287
|
Tovar
|
735,24 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
DAMEDIS, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121880
|
Riadenie a rozvoj MŠ 11/21
|
41,30 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
MADE IN, s.r.o. (RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
23.11.2021 |