Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202309078 Nové paragrafy v MŠ 6/23 45,90 s DPH 22.06.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 23.06.2023
Faktúra 202305070 Školské ovocie 0,00 s DPH 15.06.2023 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 16.06.2023
Faktúra 20230059 Projekt - Nový začiatok 321,00 s DPH 28.07.2023 mojmaskot s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 202308710 Riadenie a rozvoj MŠ 6/23 47,60 s DPH 15.06.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 16.06.2023
Faktúra 230907 Činnosť osob. org. 72,00 s DPH 15.06.2023 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 16.06.2023
Faktúra 62/2023 stravné SF 83,00 s DPH 05.06.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 63/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 66,40 s DPH 05.06.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 64/2023 režijné náklady za stravu 332,00 s DPH 05.06.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 8328027302 Poplatky za telekom. služby 59,72 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 230139 Hygienické potreby 362,30 s DPH 05.06.2023 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 300106722 Prenájom rohoží 70,20 s DPH 05.06.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.06.2023
Faktúra 231189 Činnosť osob. org. 42,00 s DPH 28.07.2023 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 300108279 Prenájom rohoží 86,40 s DPH 28.07.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 2023016 Občerstvenie zo SF 285,00 s DPH 12.09.2023 DAMARSI, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.09.2023
Faktúra 1202319446 Internetové služby 30,00 s DPH 24.08.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 25.08.2023
Faktúra 23103 Voda v bareloch 6,00 s DPH 12.09.2023 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.09.2023
Faktúra 231450 Činnosť osob. org. 72,00 s DPH 12.09.2023 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.09.2023
Faktúra 230211 Hygienické potreby 238,67 s DPH 05.09.2023 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 202311753 Riadenie a rozvoj MŠ 8/23 47,60 s DPH 05.09.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.09.2023
Faktúra 8333486349 Poplatky za telekom. služby 55,72 s DPH 05.09.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.09.2023
zobrazené záznamy: 141-160/1405