|
|
Faktúra |
111702884
|
rohože
|
52,85 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
04.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
601/2016
|
tonery
|
255,62 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Tonersvet |
|
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162206329
|
triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
|
45,96 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
59,60 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322704675
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,12 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202226669
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201427
|
Kancelárske potreby
|
51,04 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301756
|
Riadenie a rozvoj MŠ 2/23
|
47,25 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
MADE IN, s.r.o.(RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302594
|
Nové paragrafy v MŠ 2/23
|
45,55 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
MADE IN, s.r.o.(RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
300100440
|
Prenájom rohoží
|
126,25 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
stravné SF
|
74,50 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301070
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
obedy 1/2023
|
298,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23021
|
Voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
07.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
10.12.2022 |
|
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202302864
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230020
|
Hygienické potreby
|
235,55 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320922408
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,12 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300285
|
nové paragrafy v MŠ 11/22
|
43,35 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
MADE IN, s.r.o.(RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
26.01.2023 |