|
Faktúra |
111702884
|
rohože
|
52,85 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
04.04.2017 |
05.04.2017 |
|
Faktúra |
601/2016
|
tonery
|
255,62 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Tonersvet |
|
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
Faktúra |
2162206329
|
triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
|
45,96 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
Faktúra |
202200057
|
Rozšírenie siete
|
337,33 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
300113834
|
Prenájom rohoží
|
40,84 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
2022359
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
1202224108
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
8315405930
|
Poplatky za telekom. služby
|
61,32 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
220339
|
Hygienické potreby
|
158,59 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
22kdi01246
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
207,00 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
EKOTEC spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
72/2022
|
obedy zo SF 9/2022
|
44,40 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
22101
|
Voda v bareloch
|
24,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
520220485
|
Prenájom autobusu
|
31,20 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Obec Veľké Úľany |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
68/2022
|
obedy 9/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
20225015
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
300112626
|
Prenájom rohoží
|
49,94 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
2022288
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
1202221572
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
8313564287
|
Poplatky za telekom. služby
|
62,12 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
SOV2274491
|
Tonery
|
619,32 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |